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集團要聞
提高站位 補足短板 強化擔當 | 集團召開內部審計業(yè)務交流會
發(fā)布時間:2023-09-05作者:審計部瀏覽人數:
9月5日,集團召開內部審計業(yè)務交流會,認真分析集團內部審計發(fā)現的問題,研究落實整改措施,全力推動財務內審工作邁上新臺階。集團黨委副書記、總經理董毅出席會議并講話,集團黨委委員、總會計師季培茂主持會議。
會議指出,集團內部審計堅持“全面審計、突出重點”原則,科學分析經濟發(fā)展形勢,著力將風險防在最前沿,為集團高質量發(fā)展提高了保障。審計是進一步規(guī)范經營管理秩序的重要環(huán)節(jié),是促進國有資產保值增值的重要手段,是加強廉政建設的重要措施。要認真落實審計報告整改要求,積極探索企業(yè)生產經營管理方法和經驗,提高站位、補足短板、強化擔當,切實把內審工作成效融入經營管理全過程,為集團的高質量發(fā)展保駕護航。
董毅強調,要提高站位,充分認識審計工作重要意義,不斷加強對關鍵領域的審計監(jiān)督,準確把握經營管理的真實情況,保障集團科學發(fā)展、穩(wěn)健發(fā)展。要落實責任,持續(xù)加大審計問題整改力度,認真研究整改舉措,嚴格把關整改結果。要舉一反三,全面提升經營風險防控能力,構建合規(guī)、高效的審計工作保障機制和審計工作管理流程,積極構建內部監(jiān)督力量的協作配合機制,凝聚合力共同推動集團內部審計工作邁上新臺階。
集團各下屬單位主要負責人、分管財務負責人、審計部相關人員參加。